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Refaturamento de Contas a Pagar

Refaturamento de Contas a Pagar

Para realizar o Refaturamento de Contas a Pagar, acesse o menu Financeiro | Refaturamento | Contas a Pagar.

Na tela de Refaturamento de Contas a Pagar, clique no botão "Incluir" e informe a Data de Emissão, o Cliente / Fornecedor e, no quadro Parcelas, clique no botão de adição para selecionar as Parcelas que devem ser refaturadas.



Na tela de Localização de Contas a Pagar, configure os filtros de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.

Em seguida, marque os registros desejados e clique no botão "Confirmar".



Ao clicar no botão "Confirmar", o sistema retorna para a tela de Refaturamento de Contas a Pagar. Em seguida, adicione o Valor de Desconto ou Acréscimo e confirme a operação.

Quando o Refaturamento de Contas a Pagar é confirmado, o sistema exibe a tela de Geração de Contas a Pagar para que possa informar os dados do documento refaturado.

. Ao acessar o Lançamento de Contas a Pagar anterior, verificamos que a Situação das Parcelas consta como "Refaturada".





Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados| Sábado: das 8:00 às 12:00.




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