Refaturamento de Contas a Pagar
Para realizar o Refaturamento de Contas a Pagar, acesse o menu Financeiro | Refaturamento | Contas a Pagar.
→ Na tela de Refaturamento de Contas a Pagar, clique no botão "Incluir" e informe a Data de Emissão, o Cliente / Fornecedor e, no quadro Parcelas, clique no botão de adição para selecionar as Parcelas que devem ser refaturadas.
Na tela de Localização de Contas a Pagar, configure os filtros de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.
→ Em seguida, marque os registros desejados e clique no botão "Confirmar".
Ao clicar no botão "Confirmar", o sistema retorna para a tela de Refaturamento de Contas a Pagar. Em seguida, adicione o Valor de Desconto ou Acréscimo e confirme a operação.
→ Quando o Refaturamento de Contas a Pagar é confirmado, o sistema exibe a tela de Geração de Contas a Pagar para que possa informar os dados do documento refaturado.
. Ao acessar o Lançamento de Contas a Pagar anterior, verificamos que a Situação das Parcelas consta como "Refaturada".
Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00.