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Configurações para a Compensação de Contas a Pagar x Receber
Para configurar o Tipo de Pagamento/Recebimento e as Contas padrões para as Compensações de Contas a Pagar/Receber, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Baixa.
→ Nesta sub-aba, configure os campos correspondentes de acordo com a sua necessidade e confirme a operação.
Para definir a permissão de acesso dos usuários aos recursos relacionados à Compensação de Contas a Pagar x Receber, acesse a tela de Cadastro de Usuários (menu Cadastros | Usuários), aba Permissões | Financeiro | Página 2.
→ Nela, clique sobre o botão simbolizado pela chave para configurar a Permissão Avançada do item "Compensação de Contas a Pagar x Receber" e, na coluna "Permitir", desabilite/habilite a opção desejada.
Lançamento de Compensação de Contas a Pagar x Receber
Para realizar o Confronto de Valores de Contas a Pagar x Receber de um determinado Cliente / Fornecedor, acesse o menu Financeiro | Compensação de Contas a Pagar x Contas a Receber.
→ Na tela aberta, efetue o filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.
Em seguida, marque os lançamentos desejados e clique no botão "Processar".
→ Neste exemplo, marcamos 21 documentos de Contas a Pagar (totalizando R$ 15.000,00) e 20 documentos de Contas a Receber (totalizando R$ 15.000,00).
. Ao processar a operação, os documentos selecionados são baixados utilizando as Contas Bancárias/Caixas e os Tipos de Pagamento/Recebimento definidos.
Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber
O Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber pode ser acessado através do menu Relatórios | Financeiro | Compensação de Contas a Pagar x Receber.
→ Na tela de filtro do Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber, pode ser definido o Período de Compensação, o Cliente / Fornecedor, a Conta Bancária / Caixa e o Tipo de Pagamento / Recebimento.
No Relatório de Compensação de Contas a Pagar x Receber, é exibida a Data Inicial e Final, o Cliente/Fornecedor, a Data de Compensação, o Número do Documento, o Valor e o Saldo, entre outras informações.
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Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00. |