Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar
Para realizar a Baixa Agrupada / em Lote de Contas a Pagar, acesse a opção correspondente no menu Financeiro | Contas a Pagar. Nesta tela, configure os parâmetros de filtro de acordo com a sua necessidade e localize as Parcelas. Em seguida, selecione-as e e clique na opção desejada no menu do botão "Baixar".
→ Neste exemplo, utilizaremos a opção de Baixa "Pagamento".
Ao selecionar a opção "Pagamento", é exibida a tela de Confirmação de Baixa de Contas a Pagar, onde devem ser informados os Dados da Baixa (como a Data do Pagamento, a Conta Bancária / Caixa, o Tipo de Pagamento, o Centro de Custo e os Dados do Favorecido). Também é possível Agrupar a Baixa em um único Movimento Bancário e/ou Agrupar a Baixa em Lote. Defina as informações conforme a sua necessidade e clique no botão "Confirmar".
→ Ao marcar a opção "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário", é gerado somente um Movimento Bancário para todas as Parcelas selecionadas;
→ Ao marcar a opção "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela; entretanto, elas estarão contidas no mesmo Lote de Baixa.
. Na tela de Movimento Bancário e Movimento de Contas, é possível verificar o Número do Lote na coluna "Lote de Baixa".
→ Caso não sejam marcadas as opções "Agrupar Baixa em um único Movimento Bancário" ou "Agrupar em Lote de Baixa", é gerado um Movimento Bancário para cada Parcela.
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Importante: ao marcar uma das opções de Agrupamento, caso seja necessário excluir o Movimento Bancário, as Parcelas vinculadas a ele ficarão Pendentes de Baixa. |