<font color="black">
<p style="text-align: justify">Clicando com o botão direito do mouse sobre um registro da listagem, são apresentadas opções dependendo da Situação em que se encontra o Cheque.</p>
<ul>
<li>Para os Cheques em Situação <b>Normal</b> são apresentadas as seguintes opções:</li>
<ul>
<li><u>Atualizar a Lista</u>: ao selecionar esta opção, são atualizadas as informações da listagem de Controle de Cheques. Esta opção é apresentada para todos os Tipos/Situações de Cheques;</li>
<li><u>Visualizar Movimento Bancário</u>: ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Geração de Movimento Bancário, onde é possível realizar alterações no lançamento, como por exemplo, informar a data da Compensação do Cheque;</li>
<li><u>Marcar Cheque como Devolvido</u>: ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Devolução de Cheque, onde pode ser informada a Data e a Justificativa explicando o motivo pelo qual o Cheque selecionado não pôde ser compensado;</li>
<li><u>Incluir Cheque Cancelado</u>: ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Cancelamento de Cheque, onde podem ser preenchidas as informações de um Cheque cancelado para que seja inutilizada a numeração. Esta opção está disponível para todos os Tipos/Situações de Cheques. Obs.: esta opção não cancela o registro selecionado na listagem, apenas inutiliza a numeração de um Cheque, que pode ocorrer por exemplo, em que a folha do Cheque não foi utilizada. Caso algum registro de cheque esteja incorreto no sistema, é necessário alterá-lo ou então excluí-lo.</li>
</ul>
</ul>
<p style="text-align: justify"></p>
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